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【单选题】

内部审计师想要证实公司是否在对外公布的近期财务报表中披露了所有未到期的债务,下列审计程序提供的证据与此最不相关的是:

A.向所有与该公司有过往来的银行函证有关未到期票据的信息。
B.使用公司的应付票据清单编制一份未到期票据目录,然后追查至总账和公布的财务报表。
C.将上一年列示在已审计过的财务报表中应付票据与当前报表中的相比较,并调节差异。
D.分析利息费用和应付票据账户,确定是否记录了未在财务报表中列示票据的利息。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

2%的考友选择了A选项

88%的考友选择了B选项

7%的考友选择了C选项

3%的考友选择了D选项

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内部审计部门已经对一项欺诈调查得出结论,该调查揭示出对以前从未发现的已签发财务报下面是调查舞弊行为的内部审计工作底稿上的陈述,其中正确的是:Ⅰ.工作底稿应包括所根据下面的资料回答问题:某内部审计小组最近完成的审计业务对有关公司机动车使用是否作为评估安全管理项目这一业务的一部分,内部审计师与负责编写、发布和维护安全程序的全面质量管理在制造业中应用的最典型例子是:A.在销售前确认产品缺陷并对它们进行再在资金运营的确认审计业务中,要求内部审计师应考虑以下因素,除了:A.审计委员会要